ELABORATION DU MANUEL D’AUDIT INTERNE – MANUEL DE CONTROLE INTERNE- FORMATIONS PRATIQUES HEBDOMADAIRES, EN LIGNE OU PRESENTIEL

Nous vous proposons des offres et produits sur mesure. Selon votre profil, niveau d’expérience et objectifs : bases documentaires, formations, coaching et logiciels. Nous vous remercions de parcourir la page afin de prendre connaissance de nos produits et services. Ci-dessous le sommaire :

  • Nos plaquettes
  • Bases documentaires
  • Offres de coaching
  • Offres de formation (galerie image, bonus objectifs, programme, résultats attendus etc.)
  • Nos publications
  • Nos logiciels
  • Galeries image
  • Mobile / WhatsApp : (+225) 05 44 13 07 98
  • Email : ohada@formation-comptabilite-audit.com I ohada.finance@gmail.com
  • Plaquette de nos logiciels automatisés en audit : LIEN
  • Plaquette des formations et d’examen CIA : LIEN
  • Inscrivez-vous dans la communauté E-AUDIT pour recevoir chaque semaine un guide en audit : LIEN
  • Le groupe WhatsApp des participants (UNIQUEMENT) aux webinaires. Contacter l’admin pour la tarification et le planning : LIEN
  • Témoignages client: LIEN
C1. TEMOIGNAGES CLIENTS
C2. NOS LOGICIELS EN AUDIT, RISQUES ET CONTROLE

Objectifs

Auditeur interne, vous souhaitez acquérir une méthodologie complète et efficace pour mener une mission d’audit. Cette formation vous permettra d’identifier, de comprendre les étapes d’une mission d’audit et de savoir quels outils utiliser lors de vos différentes missions en lien avec le Cadre de Référence des Pratiques Professionnelles de l’audit interne (CRIPP).

Valeur ajoutée

Nous elaborons les outils de votre métier : charte d’audit interne, plan annuel d’audit interne, manuel technique d’audit interne, lettres de mission, questionnaire d’evaluation du contrôle interne, FRAP, Matrice d’analyse des risques etc. nous vous accompagnons ensuite dans l’implémentation de l’outil au sein de votre entreprise, en Côte D’ivoire et à l’étranger. Contact : (+225) 05 44 13 07 98.Email :ohada.finance@gmail.com

Programme

Rôle et missions de l’audit interne

  • Définir la fonction et la place de l’audit interne au sein d’unestructure (entreprise ou administration)
  • Construire une charte d’audit interne
  • La déontologie de la fonction

Mettre en œuvre et piloter un dispositif d’audit interne performant

  • La mobilisation des collaborateurs et la communication
  • L’établissement des procédures
  • Les activités de contrôle
  • Les outils et le système d’information
  • L’auto-évaluation ou comment évaluer la qualité du contrôle interne
  • Le pilotage permanent du processus et la mise en place d’un reporting dédié

Les objectifs de l’Audit Interne

  • Vérifier la conformité et la régularité
  • Évaluer l’efficacité: performance du dispositif

Les champs d’application de l’Audit Interne

  • Management
  • Ressources humaines
  • Stratégie
  • Achats
  • Fabrication
  • Comptabilité, Finance et Trésorerie
  • Entretien et services généraux
  • Commercial, ventes et distribution
  • Sécurité
  • Informatique
  • Juridique

La connaissance de l’unité ou de l’activité à auditer

  • L’énoncé de la mission et des objectifs de l’Université et de l’unité à auditer
  • Le cadre légal et réglementaire dans lequel s’exerce l’activité concernée
  • Les structures, les organigrammes, les descriptions de tâches
  • Les budgets, les résultats, les rapports
  • Les politiques, les processus et les procédures
  • Les principaux systèmes
  • les ressources utilisées
  • Les extrants, qu’ils soient tangibles ou intangibles
  • Les résultats des audits antérieurs
  • Les flux de travail et les interrelations avec d’autres procédés ou d’autres unités administratives

Préparer et planifier une mission d’audit interne

  • La lettre de mission(objectifs généraux de la mission, le contenu, la communication)
  • Définir la stratégie à utiliser et identifier les attentes particulières
  • Mener l’étude préalable et recenser les informations internes et externes à disposition
  • Prendre contact avec les audités
  • Identifier les zones à risques
  • Définir les analyses et les rapports à produire ainsi
  • Planifier les missions et établir l’échéancier de réalisation des travaux
Évaluer le risque d’audit: identification et évaluation des risques et des contrôles
  • Le risque universel et le risque particulier
  • Le risque inhérent
  • Le risque lié au contrôle
  • Le risque de non-détection
  • Définir le seuil de signification

Réaliser la mission

  • Décrire l’existant

– les documents à réunir, flow chart, tableau derépartition des tâches
– établir les questionnaires d’audit
– conduire les entretiens

  • Valider la conformité de l’existant (test de conformité, questionnaires)
  • Analyser l’existant

– le tableau des forces et faiblesses apparentes
– les sondages, l’échantillonnage statistique, le tableau d’évaluation des procédures
– l’audit des outils informatiques

  • Synthétiser les conclusions d’audit

– la feuille de révélation
– la feuille d’analyse des problèmes
– arbitrer risque et performance
– valoriser le meeting final

Conclusion de la mission d’audit et Communication des résultats
  • Rédiger les différents types de rapports
  • Recommandations et plans d’actions
  • Diffusion des résultats
  • Qualité de la communication
  • Le suivi de la mission et la surveillance des actions de progrès

Galerie image

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Information

Merci de cliquer sur les titres afin d’accéder au contenu détaillé des autres modules de formation :

Quelles sont les 3 phases d’une mission d’audit ?
Qu’est-ce qu’un plan d’audit interne ?
Qui fait l’audit interne ?
C’est quoi une frap ?

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Comment faire un contrôle interne ?
Quels sont les piliers du contrôle interne ?
C’est quoi un manuel de procédures ?
Quels sont les mécanismes du contrôle interne ?

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